請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


1:當期應付職工薪酬期初余額是負數-2300,請問調到上期的分錄該怎么寫?企業在當期已自己調整,接下來我在當期又該如何審計調整?
答: 您好,借:管理費用 2300 貸 應付職工薪酬2300就調平了,就是發的工資比計提工資多了。賬上已調整好,您審計不用調整了么
老師你好,年末應付職工薪酬余額在借方,怎么調整
答: 你好同學,檢查原因,然后調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
20年末應付職工薪酬少計提 了一個月,現在21年末應付職工薪酬余額在借方,年末分錄如何補計提還是怎么調整呢
答: 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬,然后匯算清繳的時候增加成本費用就可以了。







粵公網安備 44030502000945號



甜蜜的苗條 追問
2023-04-09 08:48
廖君老師 解答
2023-04-09 08:58
甜蜜的苗條 追問
2023-04-09 09:01
廖君老師 解答
2023-04-09 09:03
甜蜜的苗條 追問
2023-04-09 09:13
廖君老師 解答
2023-04-09 09:18