請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師:稅控盤的費用借:管理費用280 貸 :銀行存款 那要是280退回來以后,這個分錄怎么做 ,開票金額沒有達到開票金額的起點,所以退回了。那退回的分錄怎么做
答: 借銀行存款 借管理費用負數
購買稅控盤280,技術維護200,那么買時會計分錄借:管理費用480貸銀行存款480;月底借:管理費-480,貸應該填什么?
答: 借:管理費-480,借:應激稅費-應交增值稅480
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控盤服務費12月繳的,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款,現在1月份申報時可以抵扣,那減免的稅款憑證處理是記在1月份吧
答: 是的,那減免的稅款憑證處理是記在1月份
老師,4月支付稅控盤設備維護費時做借管理費用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時做借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用,這樣對嗎
老師,我問下,我去年金稅盤280做了分錄借:管理費用貸銀行存款 借:應交稅費—減免稅 貸:管理費用負數。。。。。兩筆分錄都寫了,實際沒抵扣。今年現在要怎么做啊
老師請問一下繳納稅控盤維護費借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 貸方的管理費用是填在借方用負數表示,還是直接就填在貸方
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280










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