老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,1、請問三老板不知道是去年還是前年墊付了2萬多的機器測試費(自行組裝拿出去賣的機器),說是有發票 但是還沒有拿給我。由于前二年一直沒業務,他也沒說,今年開始有業務了,就直接找報銷了并轉賬給他了。 之前一直0申報,又一直沒有掛其他應付款,現在該怎么入賬呢? 2、三老板之前墊付的機器測試費是 借:管理費用 貸 其他應付款 對嗎?這筆帳還能掛在今年嗎? 如果能 是不是記了上面的分錄 ,付錢給他了 ,借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 那組裝好的這個機器是以你企業的名義銷售嗎?
老師你好!我們去年有一筆報銷重復入賬了,當時申請付款的時候是14494,實際付款是13595.82,發票一直沒來就先入賬了后面不知道又按實際的入了一遍,要怎么調整,一筆是借:工程施工14494 貸:銀行存款14494一筆是借:管理費用13595.82 貸:其他應付款13595.82
答: 你好;? 這個是少付款的; 你們這個紅沖之前的分類;? 之前的分類沖一筆? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司要支付客戶維修機器的服務費,請問分錄應該如何做呢?借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應付款-xx公司 ,再借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?
答: 你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。









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心靈美的檸檬 追問
2024-03-09 11:45
郭老師 解答
2024-03-09 11:46
心靈美的檸檬 追問
2024-03-09 12:26
郭老師 解答
2024-03-09 12:29