請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


內賬過賬借 銀行存款 100貸 應收賬款-A公司 100借 應付賬款-B公司 90貸 銀行存款 90借 應收賬款-A公司 100貸 應付賬款-B公司 90 差額10 入什么科目 不影響利潤等?
答: 你好,差額10,是不需要支付給對方了嗎?
你好,我想問下化工公司的內賬付貨款都是借應付賬款貸銀行存款,那我現在收到一個供應商退回多付的貨款,我要怎么做賬?可以直接借銀行存款貸應付賬款嗎
答: 你好,這個是可以的呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現的時候做了借銀行存款,貸現金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統一調整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?








粵公網安備 44030502000945號



lion 追問
2024-09-15 10:24
鄒老師 解答
2024-09-15 10:25
lion 追問
2024-09-15 10:42
鄒老師 解答
2024-09-15 10:43
鄒老師 解答
2024-09-15 10:43